|
Faktúra |
2/2011
|
Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení
|
54,98 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
|
Faktúra |
192/2015
|
tlačivá ŠJ
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 97.42 Eur,
|
97,42 |
s DPH |
9/1500071
|
15.10.2015 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
198/2015
|
poistné 2015,2016
Položky: V - časov.rozl.poistné, 1.000000 ks, Suma položky 20.55 Eur, V - časov.rozl.poistné, 1.000000 ks, Suma položky 79.45 Eur,
|
100,00 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
197/2015
|
Manežment školy 2016
Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur,
|
68,40 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
Wolkers Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
196/2015
|
predplatné PaM 2016
Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 62.85 Eur,
|
62,85 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
195/2015
|
predplatné FP 2016
Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur,
|
26,40 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
194/2015
|
školenie BOZP
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 76.05 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 118.95 Eur,
|
195,00 |
s DPH |
9/1500073
|
16.10.2015 |
|
|
|
Pavel Vrabeľ |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
193/2015
|
kanc.potreby
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 72.24 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur,
|
185,24 |
s DPH |
9/1500070
|
07.10.2015 |
|
|
|
Tlačiareň Akcent plus s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
191/2015
|
tel.popl.ŠKD
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur,
|
13,91 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
200/2015
|
časopisy
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 9.22 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 14.43 Eur,
|
23,65 |
s DPH |
9/1500077
|
15.10.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
190/2015
|
teplo 9/2015
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 432.65 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 676.70 Eur,
|
1 109,35 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
z53/2015
|
úrazové poist. žiakov
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 114.50 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 179.10 Eur,
|
293,60 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
186/2015
|
zemný plyn 10/2015
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 377.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur,
|
395,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
185/2015
|
tel.popl.ms
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 9.50 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 79.02 Eur,
|
88,52 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
184/2015
|
stravné lístky 80 ks
Položky: Stravovanie 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, stravné lístky 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur,
|
262,14 |
s DPH |
9/1500067
|
06.10.2015 |
|
|
|
DOXX |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
183/2015
|
správa IKT 8.,9./2015
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 73.20 Eur,
|
120,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
|
|
Rusin Dušan - AVALON |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
182/2015
|
tel.popl.
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.74 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 21.50 Eur,
|
35,24 |
s DPH |
|
03.10.2015 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
199/2015
|
tem.vých.vzdel. plány
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 44.35 Eur,
|
44,35 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j165/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 7.03 Eur,
|
11,52 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
180/2015
|
záloha el.energia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 250.10 Eur,
|
410,00 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |