|
Faktúra |
2/2011
|
Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení
|
54,98 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
|
Faktúra |
j79/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 330.37 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 562.53 Eur,
|
892,90 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
z29/2015
|
mzdy 4/2015
Položky:
|
64 547,80 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j84/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 350.50 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 596.80 Eur,
|
947,30 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
|
|
|
Krajňák Ján |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j83/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 114.55 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 195.05 Eur,
|
309,60 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
|
|
|
Krajňák Ján |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j82/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 4.66 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 7.94 Eur,
|
12,60 |
s DPH |
|
23.04.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j81/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 19.54 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 33.26 Eur,
|
52,80 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j80/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 2.84 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 4.84 Eur,
|
7,68 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j78/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 188.06 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 320.21 Eur,
|
508,27 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
|
|
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j86/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 151.54 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 258.04 Eur,
|
409,58 |
s DPH |
|
29.04.2015 |
|
|
|
Jaršinský Miroslav, Ing. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j77/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 120.28 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 204.79 Eur,
|
325,07 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j76/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 58.05 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 98.85 Eur,
|
156,90 |
s DPH |
|
22.04.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j75/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 10.82 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 18.42 Eur,
|
29,24 |
s DPH |
|
28.04.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j74/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 107.67 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 183.34 Eur,
|
291,01 |
s DPH |
|
21.04.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j72/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 263.83 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 449.23 Eur,
|
713,06 |
s DPH |
|
01.05.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j73/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 218.50 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 372.04 Eur,
|
590,54 |
s DPH |
|
01.05.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j71/2015
|
nákzp potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 6.11 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 10.39 Eur,
|
16,50 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j85/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 87.21 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 148.48 Eur,
|
235,69 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j87/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 21.51 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 36.63 Eur,
|
58,14 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
|
|
|
Maťaš Juraj |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j69/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 131.94 Eur,
|
131,94 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
|
|
Maťaš Juraj |
|
|
|
25.02.2016 |