|
Faktúra |
2/2011
|
Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení
|
54,98 |
s DPH |
|
01.03.2011 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
j15/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 167.38 Eur,
|
167,38 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j22/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 63.58 Eur,
|
63,58 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
|
|
|
Maťaš Juraj |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j21/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 681.41 Eur,
|
681,41 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
|
|
|
Krajňák Ján |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j20/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 356.76 Eur,
|
356,76 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j19/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 40.55 Eur,
|
40,55 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j18/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 211.75 Eur,
|
211,75 |
s DPH |
|
23.01.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j17/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur,
|
8,00 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j16/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 51.20 Eur,
|
51,20 |
s DPH |
|
28.01.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j14/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 323.68 Eur,
|
323,68 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j24/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 421.40 Eur,
|
421,40 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z11/2015
|
refundácia nákl.Chudík
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 227.61 Eur,
|
227,61 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z10/2015
|
preplatok el.energia 2014
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 194.46 Eur,
|
194,46 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z9/2015
|
preplatok zemný plyn 23014
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 317.08 Eur,
|
317,08 |
s DPH |
|
29.01.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z8/2015
|
prevod zost. VÚ 2014
Položky: prevod zost. VÚ 2014, 1.000000 ks, Suma položky 13.48 Eur,
|
13,48 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z7/2015
|
prevod zost.PÚ 2014
Položky: PÚ - prevod zriaď., 1.000000 ks, Suma položky 0.19 Eur,
|
0,19 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z6/2015
|
preplatok ŚJ Porizaník
Položky: ŠJ - preplatky stravníkov, 1.000000 ks, Suma položky 11.44 Eur,
|
11,44 |
s DPH |
|
23.01.2015 |
|
|
|
Porizaník Oliver |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z5/2015
|
preplatok ŠJ Bjalončíková
Položky: ŠJ - preplatky stravníkov, 1.000000 ks, Suma položky 6.16 Eur,
|
6,16 |
s DPH |
|
23.01.2015 |
|
|
|
Bjalončíková Sofia |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j9/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 464.76 Eur,
|
464,76 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j23/2015
|
nákup potravín
Položky: Úhra fa za nákup potravín, 1.000000 ks, Suma položky 873.12 Eur,
|
873,12 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |