|
Faktúra |
19/2011
|
Fa_19_2011_Pyroslužba
|
74,69 |
s DPH |
Zmluva o službách PO
|
01.03.2011 |
|
|
|
PYROSLUŽBA - Dr. Ján Lažo |
|
|
|
|
|
Faktúra |
35/2011
|
Fa_35_2011_Komensky
|
16,56 |
s DPH |
VK/09/01/029
|
14.04.2011 |
|
|
|
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/2/2011
|
Fa_40_2011_ŠJ
|
163,99 |
s DPH |
KZ
|
14.04.2011 |
|
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
|
|
Faktúra |
298/2015
|
tonery
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 174.47 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 272.89 Eur,
|
447,36 |
s DPH |
9/1500137
|
30.12.2015 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
297/2015
|
Multifunkčné zariadenie
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 196.09 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 306.71 Eur,
|
502,80 |
s DPH |
9/1500136
|
30.12.2015 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
299/2015
|
čistiace a hyg.potreby
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 140.40 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 219.60 Eur,
|
360,00 |
s DPH |
9/1500135
|
30.12.2015 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
296/2015
|
televízor
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 548.99 Eur,
|
548,99 |
s DPH |
9/1500134
|
30.12.2015 |
|
|
|
COMPACT STUDIO Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
295/2015
|
notebook Acer
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 348.82 Eur,
|
348,82 |
s DPH |
9/1500133
|
23.12.2015 |
|
|
|
ADM com |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
294/2015
|
revízia plyn.zariadenia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
120,00 |
s DPH |
9/1500132
|
22.12.2015 |
|
|
|
Dušan Poperník Svidník |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
290/2015
|
oprava osvetlenia v telocvični
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 41.93 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 65.59 Eur,
|
107,52 |
s DPH |
9/1500131
|
21.12.2015 |
|
|
|
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
292/2015
|
kroje
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
|
1 200,00 |
s DPH |
9/1500130
|
21.12.2015 |
|
|
|
JAMARO |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
291/2015
|
materiál do dielne školníka
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 86.51 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 135.30 Eur,
|
221,81 |
s DPH |
9/1500129
|
16.12.2015 |
|
|
|
ALNA-A.Andraščík |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
289/2015
|
materiál do ŠJ
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 105.30 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 164.70 Eur,
|
270,00 |
s DPH |
9/1500128
|
18.12.2015 |
|
|
|
Ján Marusin - PETRAMA |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
2016
|
preprava lyž.výcvik
Položky: preprava žiakov SK-T.Lomnica a späť, 1.000000 ks, Suma položky 736.00 Eur,
|
736,00 |
s DPH |
9/1500127
|
16.01.2016 |
|
|
|
JOMI-Jozef Šak |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
284/2015
|
učebné pomôcky
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 164.02 Eur,
|
164,02 |
s DPH |
9/1500126
|
17.12.2015 |
|
|
|
Halama Juraj, Ing. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
285/2015
|
učebné pomôcky
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 194.04 Eur,
|
194,04 |
s DPH |
9/1500125
|
18.12.2015 |
|
|
|
CONATEX |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
286/2015
|
opra kuch.zariadenia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 312.60 Eur,
|
312,60 |
s DPH |
9/1500124
|
14.12.2015 |
|
|
|
Gastro CHlad |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
160003
|
lyžiarsky výcvik
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1610.00 Eur,
|
1 610,00 |
s DPH |
9/1500123
|
15.01.2016 |
|
|
|
SESTA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
160002
|
lyžiarsky výcvik
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 4554.00 Eur,
|
4 554,00 |
s DPH |
9/1500122
|
15.01.2016 |
|
|
|
SESTA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
281/2015
|
husle
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
|
400,00 |
s DPH |
9/1500121
|
16.12.2015 |
|
|
|
Muziker |
|
|
|
25.02.2016 |