|
|
Faktúra |
181/2015
|
el.energia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 290.88 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 454.96 Eur,
|
745,84 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
180/2015
|
záloha el.energia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 159.90 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 250.10 Eur,
|
410,00 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z52/2015
|
prídel do SF 9/2015
Položky:
|
577,93 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z51/2015
|
preúčt.refund. r.2014
Položky: Mylné platby, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,
|
198,72 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z50/2015
|
réž.popl.9/2015
Položky: ŚJ - réž.nákl.strav.zam.výdaj na PÚ, 1.000000 ks, Suma položky 413.66 Eur,
|
413,66 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j163/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 307.52 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 480.98 Eur,
|
788,50 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j155/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 126.10 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 197.24 Eur,
|
323,34 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j162/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 175.22 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 274.06 Eur,
|
449,28 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j161/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 58.17 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 90.99 Eur,
|
149,16 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
Maťaš Juraj |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j160/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 234.09 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 366.13 Eur,
|
600,22 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
Jaršinský Miroslav, Ing. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j159/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 19.97 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 31.23 Eur,
|
51,20 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j158/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.65 Eur,
|
5,99 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j157/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 245.94 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 384.67 Eur,
|
630,61 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
|
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j156/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 76.38 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 119.46 Eur,
|
195,84 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j180/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 29.60 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 46.31 Eur,
|
75,91 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j182/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 230.91 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 361.16 Eur,
|
592,07 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
|
|
|
Jaršinský Miroslav, Ing. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
188/2015
|
montáž kotla
Položky: V - Všeobecné služby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 62.16 Eur,
|
62,16 |
s DPH |
9/1500066
|
22.09.2015 |
|
|
|
MULTI-CLUB |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
228/2015
|
čist.prostriedky ŠJ
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 232.83 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 364.17 Eur,
|
597,00 |
s DPH |
9/1500072
|
16.11.2015 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
234/2015
|
tel.popl. ŠKD
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.80 Eur,
|
13,80 |
s DPH |
|
15.11.2015 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
233/2015
|
tel.popl.ŠKD
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 8.81 Eur,
|
8,81 |
s DPH |
|
15.09.2015 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
25.02.2016 |