|
Faktúra |
247/2015
|
Manežmenst školy 11/2015
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 16.13 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 25.22 Eur,
|
41,35 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
246/2015
|
predplatné časopisy 2016
Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 129.40 Eur,
|
129,40 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
245/2015
|
virtuálna knižnica
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,
|
198,72 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
244/2015
|
vodné, stočné
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 81.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 220.74 Eur,
|
301,74 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
|
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
243/2015
|
prísl.k počítačom
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
9/1500103
|
23.11.2015 |
|
|
|
Matúš Vachna |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j199/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 383.76 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 600.25 Eur,
|
984,01 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
|
|
|
Krajňák Ján |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j198/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 7.02 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,
|
18,00 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
|
|
|
RAJO, a.s |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
242/2015
|
učebné pomôcky
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur,
|
445,00 |
s DPH |
9/1500101
|
19.11.2015 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART spol.s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j205/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.68 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur,
|
9,44 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j207/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 79.00 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 123.56 Eur,
|
202,56 |
s DPH |
|
25.11.2015 |
|
|
|
Onduš Ján |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j213/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 20.59 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 32.21 Eur,
|
52,80 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
z68/2015
|
prevod príjmov zriaď.
Položky: PÚ - prevod zriaď., 1.000000 ks, Suma položky 5400.00 Eur,
|
5 400,00 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
|
|
Mesto Svidník |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j212/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 55.34 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 86.57 Eur,
|
141,91 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
|
|
|
EASTFOOD |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j211/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 36.24 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 56.68 Eur,
|
92,92 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
|
|
|
Maťaš Juraj |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j210/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 390.75 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 611.18 Eur,
|
1 001,93 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j209/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 198.03 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 309.73 Eur,
|
507,76 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
j208/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 7.39 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 11.56 Eur,
|
18,95 |
s DPH |
|
30.11.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
263/2015
|
teplo 11/2015
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 3171.38 Eur,
|
3 171,38 |
s DPH |
|
08.12.2015 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
262/2015
|
tel.popl.
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 11.31 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 17.69 Eur,
|
29,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
|
|
|
Telekom ps |
|
|
|
25.02.2016 |
|
Faktúra |
261/2015
|
kniha
Položky: V - Knihy, učebné pomôcky EKOPROJEKT, 1.000000 ks, Suma položky 15.10 Eur,
|
15,10 |
s DPH |
9/1500109
|
08.12.2015 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
25.02.2016 |