GDPR

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2011 Fa_2_2011_SEVT - tlačivá vysvedčení 54,98 s DPH 01.03.2011 ŠEVT
Faktúra 196/2015 predplatné PaM 2016 Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 62.85 Eur, 62,85 s DPH 30.09.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 25.02.2016
Faktúra j166/2015 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 25.19 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 39.39 Eur, 64,58 s DPH 15.10.2015 RAJO, a.s 25.02.2016
Faktúra j165/2015 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 7.03 Eur, 11,52 s DPH 15.10.2015 RAJO, a.s 25.02.2016
Faktúra 200/2015 časopisy Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 9.22 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 14.43 Eur, 23,65 s DPH 9/1500077 15.10.2015 RAABE, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 199/2015 tem.vých.vzdel. plány Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 44.35 Eur, 44,35 s DPH 15.10.2015 RAABE, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 198/2015 poistné 2015,2016 Položky: V - časov.rozl.poistné, 1.000000 ks, Suma položky 20.55 Eur, V - časov.rozl.poistné, 1.000000 ks, Suma položky 79.45 Eur, 100,00 s DPH 10.09.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa 25.02.2016
Faktúra 197/2015 Manežment školy 2016 Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 68.40 Eur, 68,40 s DPH 13.10.2015 Wolkers Kluwer, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 195/2015 predplatné FP 2016 Položky: V - čas.rozl.nákl.bud.obd.predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 26.40 Eur, 26,40 s DPH 30.09.2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 25.02.2016
Faktúra j168/2015 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 20.97 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 32.79 Eur, 53,76 s DPH 21.10.2015 HOOK, s.r.o.Košice 25.02.2016
Faktúra 194/2015 školenie BOZP Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 76.05 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 118.95 Eur, 195,00 s DPH 9/1500073 16.10.2015 Pavel Vrabeľ 25.02.2016
Faktúra 193/2015 kanc.potreby Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 72.24 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, 185,24 s DPH 9/1500070 07.10.2015 Tlačiareň Akcent plus s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 192/2015 tlačivá ŠJ Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 97.42 Eur, 97,42 s DPH 9/1500071 15.10.2015 Tlačiareň Akcent plus s.r.o. 25.02.2016
Faktúra 191/2015 tel.popl.ŠKD Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 13.91 Eur, 13,91 s DPH 15.10.2015 Telekom ps 25.02.2016
Faktúra 190/2015 teplo 9/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 432.65 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 676.70 Eur, 1 109,35 s DPH 09.10.2015 Službyt, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra z53/2015 úrazové poist. žiakov Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 114.50 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 179.10 Eur, 293,60 s DPH 14.10.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa 25.02.2016
Faktúra 186/2015 zemný plyn 10/2015 Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 377.00 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, 395,00 s DPH 02.10.2015 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 25.02.2016
Faktúra j167/2015 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 170.70 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 266.99 Eur, 437,69 s DPH 14.10.2015 Krajňák Ján 25.02.2016
Faktúra j169/2015 nákup potravín Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.68 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 5.76 Eur, 9,44 s DPH 21.10.2015 HOOK, s.r.o.Košice 25.02.2016
Faktúra 184/2015 stravné lístky 80 ks Položky: Stravovanie 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 256.00 Eur, stravné lístky 80 ks, 1.000000 ks, Suma položky 6.14 Eur, 262,14 s DPH 9/1500067 06.10.2015 DOXX 25.02.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2748

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Alexandra Pavloviča
    Ul. Komenského 307/22, 089 01 Svidník
  • škola: 054 7881156

    ŠJ: 054/7881157

Fotogaléria