|
|
Faktúra |
j164/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 155.35 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 242.99 Eur,
|
398,34 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
INMEDIA, spol s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j163/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 307.52 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 480.98 Eur,
|
788,50 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j162/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 175.22 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 274.06 Eur,
|
449,28 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j161/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 58.17 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 90.99 Eur,
|
149,16 |
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
Maťaš Juraj |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j160/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 234.09 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 366.13 Eur,
|
600,22 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
Jaršinský Miroslav, Ing. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j158/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 2.34 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 3.65 Eur,
|
5,99 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
HOOK, s.r.o.Košice |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
el.energia
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 1070.00 Eur,
|
1 070,00 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
|
|
VSE, a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j157/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 245.94 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 384.67 Eur,
|
630,61 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
|
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j156/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 76.38 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 119.46 Eur,
|
195,84 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
|
|
Bidvest, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j155/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 126.10 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 197.24 Eur,
|
323,34 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j154/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 136.04 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 212.78 Eur,
|
348,82 |
s DPH |
|
28.09.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j153/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 27.68 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 43.29 Eur,
|
70,97 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j152/2015
|
náup potraavín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 52.96 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 82.84 Eur,
|
135,80 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j151/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 113.02 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 176.78 Eur,
|
289,80 |
s DPH |
|
06.10.2015 |
|
|
|
EASTFOOD |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z59/2015
|
refundácia nákl.r.2014-Chudík
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 198.72 Eur,
|
198,72 |
s DPH |
|
30.10.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
j177/2015
|
nákup potravín
Položky: ŠJ - FA 1.st., 1.000000 ks, Suma položky 302.53 Eur, ŠJ - FA 2.st., 1.000000 ks, Suma položky 473.19 Eur,
|
775,72 |
s DPH |
|
01.11.2015 |
|
|
|
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
170/2015
|
koberec ŚKD
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 414.00 Eur,
|
414,00 |
s DPH |
9/1500063
|
23.09.2015 |
|
|
|
L.C. TRADE, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
z64/2015
|
prídel do SF 10/2015
Položky:
|
579,21 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
230/2015
|
čist.a hyg.potreby ZŠ
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 387.11 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 605.49 Eur,
|
992,60 |
s DPH |
9/1500074
|
16.11.2015 |
|
|
|
Ivan Čvaň |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
229/2015
|
mikroskopy
Položky: V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 595.56 Eur, V - došle fa zš, 1.000000 ks, Suma položky 931.52 Eur,
|
1 527,08 |
s DPH |
9/1500091
|
09.11.2015 |
|
|
|
KVANT |
|
|
|
25.02.2016 |